Gestion fiscale d'une holding

Formations courtes
Approfondissement
2 jours (14 heures)
Paris
Classe virtuelle
Appliquer les leviers financiers et fiscaux des holdings
Avoir recours à une holding permet de structurer efficacement ses avoirs et son patrimoine. Souvent utilisée dans le cadre d'une stratégie de gestion, de transmission et de défiscalisation, la holding présente des avantages fiscaux et financiers importants. Toutefois il est important de rester en alerte au regard des récentes modifications des règles relatives aux holdings animatrices notamment.

Objectifs

Mesurer l'intérêt de recourir à une holding afin de structurer un groupe de sociétés
Maîtriser les caractéristiques juridiques, fiscales et sociales de la holding
Sécuriser et optimiser la fiscalité d'un groupe via la holding

Pour qui ?

Responsables fiscaux et financiers, fiscalistes Responsables comptables et consolidation Avocats fiscalistes et juristes Experts-comptables et commissaires aux comptes


Code dokélio : 52012

Prérequis

Avoir des connaissances en fiscalité ou avoir suivi « Opérations de restructuration » (code 30022)



Compétences acquises:
Mettre en place une stratégie fiscale efficace en ayant recours à une holding en optimisant au mieux ses actifs et en appliquant les nouveaux critères qualifiant les holdings animatrices

Programme

MOD - Gestion fiscale d'une holding

Quiz amont : pour tester son niveau de connaissances

Créer une holding : identifier les raisons et la structure adéquate

- Création par rachat
- Constituer une holding par apport de titres
- Distinguer les holdings pures des holdings mixtes
- Cas spécifique du LBO : bénéficier des effets de leviers fiscaux et financiers
- Appliquer le régime fiscal des associés personnes physiques

Étude de cas : analyse d'une création de holding

Maîtriser les nouvelles règles fiscales relatives aux holdings animatrices

Identifier les nouveaux critères de la holding animatrice et les enjeux de cette qualification
-
Définir la notion de groupe et la politique du groupe de sociétés
- Organiser le contrôle des filiales
- Appréhender la nature des prestations de services intra-groupes
- Déterminer un mode de rémunération
Anticiper les conséquences de la qualification de holding animatrice
- IFI et actifs imposables
- Cas des pactes Dutreil : donation, succession et IFI
- Appliquer le régime des plus-values pour les dirigeants partant à la retraite
Exercice d'application : identification des prestations de services intra-groupes et modes de rémunération

Gérer fiscalement la holding avec ses filiales

- Déterminer et appliquer le prix des managements fees
- Déduire les abandons de créances et les subventions
- Maîtriser les clauses dite de retour à meilleure fortune
- Maîtriser les règles de déductibilité des charges financières
- Maîtriser les régimes fiscaux des dividendes : régime mère-fille et régime d'intégration fiscale
- Élaborer une convention dite de " cash pooling "
Exercice d'application : illustration chiffrée du régime des intérêts au regard des règles anti sous-capitalisation

La holding face aux règles de TVA et de taxe sur les salaires

- Définir le champ d'application en cas de holding mixte
- Déterminer le coefficient de déduction
- Calculer la taxe sur les salaires quand elle s'applique

Exercice d'application : calcul de la taxe sur les salaires


Quiz aval : pour valider les acquis de la formation et formaliser sa progression
Option Classe Virtuelle - Retours d'expérience post-formation
Tarif HT : 125€
Durée : 90 mn, de 11h à 12h30
Pour échanger avec l'animateur et vos pairs sur la mise en pratique des nouvelles compétences acquises

S'inscrire en ligne

Gestion fiscale d'une holding
Ref
8930113
Tarif
1730€ HT

Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

Paris
Prochaines sessions
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13-06-2019
14-06-2019
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Prochaines sessions
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12-02-2019
12-02-2019
20 sept. 2019
20-09-2019
20-09-2019