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     Banque - Assurance

Conformité du contrôle interne en assurance

Formation catalogue

Code : 8792083

1 jour - 7 heures

Tarif : 985 € HT

Repas inclus

Paris

 

Piloter et évaluer son dispositif de contrôle interne

Mécanisme organisationnel visant à protéger le patrimoine de l’entreprise en limitant les risques d’erreurs et de fraudes comptables : le contrôle interne est un outil de gouvernance d’entreprise.

Aussi une fois mis en place, il convient de savoir évaluer son dispositif pour qu’il soit toujours conforme aux exigences de l’environnement réglementaire. 

Le contrôle interne est devenu un enjeu majeur pour les sociétés d'assurances. Déterminer l'organisation à déployer et la méthodologie à respecter pour mettre en œuvre le contrôle interne prennent une place stratégique dans toutes les structures d’assurance quelles que soient leurs activités.

Animateur(s)

Virginie DELACOUR - GRANT THORNTON

Jean-Lou GALISSI - Auditeur interne

 

Objectifs pédagogiques

  • Identifier les spécificités du contrôle interne en assurance.
  • Adopter les outils et techniques nécessaires à une mise en œuvre efficace.
  • Évaluer l'efficacité de la cellule de contrôle interne.

 

Compétences métier

À l'issue de cette formation, vous aurez la visibilité sur l'ensemble des exigences liées au contrôle interne dans le secteur de l'assurance et son articulation avec les autres acteurs de la maîtrise des risques au sein de l'entreprise.

Maîtriser le cadre général

• Contexte législatif : loi de Sécurité Financière, obligations propres à l'assurance, rapport sur le contrôle interne pour l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), situation dans les autres pays

• L’impact de la réforme Solvabilité 2 : un levier du contrôle interne
• Problématiques spécifiques aux activités d'assurance et dispositifs auxquels les professionnels sont soumis : CAC, ACPR

Définir le contrôle interne

Présenter le référentiel Committee of Sponsoring Organizations (COSO)
Découvrir les techniques de contrôle interne
• Séparation des fonctions et piste d'audit
• Formalisation et supervision des délégations
• Contrôles ciblés d'opérations et restriction des accès
• Description des traitements informatiques et logiciels
• Protection physique, autocontrôle, documentation et reporting
Application aux processus d'une activité d'assurance
• Processus support : stratégie, contrôle de gestion, comptabilité, placements…
• Processus métiers : marketing, commercialisation, gestion des contrats et des sinistres, provisionnement…
Étude de cas : exemples de processus mis en place dans certaines entités

Mettre en oeuvre et évaluer le contrôle interne dans une société d'assurances

Autodiagnostic : mesure des risques de sa propre structure
Maîtriser les risques
• Cartographier les risques conformément au dispositif de gestion des risques de Solvabilité 2
• Gérer les risques
• Optimiser le contrôle interne
Étude de cas : exemple de restitution de travaux de cartographie et d'analyse des risques
Organiser le contrôle interne
• Piloter le contrôle interne et sensibiliser au contrôle interne
• Créer un système d'autoévaluation du contrôle interne
Effectuer les restitutions
• Reporting des activités de contrôle interne
• Communication sur le contrôle interne : audités, gouvernance d'entreprise et comité de contrôle interne
• Utilisation des travaux pour le rapport sur le contrôle interne
Évaluer l'audit interne
• La direction de l'audit interne : normes et pratiques

• Les techniques d’évaluation spécifiques à l’assurance :  zones de risques



Public concerné

  • Directeurs financiers
  • Responsables juridiques
  • Risk managers, inspecteurs et responsables de l'audit et du contrôle interne

 

Prérequis

Connaître les métiers et les spécificités des opérations d’assurance.


Après cette formation :

Nous vous conseillons aussi : Solvency 2 (code 8792152)

Sessions

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Formation théorique et pratique permettant de revoir et d'actualiser les bases du contrôle interne et d'évaluer son propre dispositif.
Carole R.
UNION NATIONALE MUTUALIA
formation tres interessante pour débuter dans le controle interne
Sibel M.
GIE LA MONDIALE GROUPE
 
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